2018年中共乌当区委党校预算及 “三公”经费预算公开

来源:网络整理 发布时间:2019-07-18 11:37

2018年中共乌当区委党校预算及“三公”经费预算公开


一、部门概况

(一)部门主要职能:区委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记系统重要讲话精神,充分发挥好培训轮训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地,干部加强党性锻炼的熔炉作用。

2.根据《中国共产党党校工作条例》的要求,结合学校的中心工作,制定切实可行的党校教学、科研计划和措施,并积极实施。负责举办进修班、培训班、理论研讨班,对党员领导干部和基层党员干部、入党积极分子系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和党史的教育。

3.负责围绕国际国内的新形势、新情况和新问题,围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署,结合区情实际,开展社会调查和党建理论研究,并提供咨政报告,为区委、区政府提供决策服务。

4.负责组织定期召开党校班子会议和支委会议,分析情况,研究工作,不断加强和改进党校工作,努力增强党校工作的针对性、实效性和主动性。

5.负责抓好党校师资队伍建设,不断改善办学条件,建立健全各项规章制度,认真完成区委、政府安排的各项任务。

增强农村党组织的政治功能、服务功能和发展功能为目标,不断加快远程教育转型升级,提升远程教育在服务发展、服务群众、服务党员方面的科学化水平。

(二)部门预算单位构成:区委党校是参照公务员管理事业单位,内设科室三个,分别是办公室、教科办、干部培训科。

(三)部门人员构成:区委党校编制数22人,其中行政编制10人,事业编制11人,事业工勤编制1人;在职实有人数19人,其中行政10人、事业9人;行政退休1人、事业退休4人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况说明

区委党校2018年部门预算收入支出数为392.47万元。收入仅为财政一般预算拨款收入,支出包括教育支出338.01万元,社会保障和就业支出32.92万元,医疗卫生与计划生育支出21.54万元。比上年减少了24.56万元,减少5.89%,原因为人员经费减少。

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算,所有收入和支出均纳入部门预算管理。


(二)部门收入总体情况

区委党校2018年收入预算392.47万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入392.47万元,占100%。2017年预算全为一般公共预算拨款收入,两年相比减少了24.56万元,减少5.89%,原因为人员经费减少。

(三)部门支出总体情况

1.区委党校2018年部门支出总额392.47万元,其中机关工资福利支出164.44万元,机关商品和服务支出13.6万元,对事业单位经常性补助197.29万元,对个人和家庭的补助17.14万元。

2.区委2018年部门支出总额392.47万元,其中教育支出338.01万元,比2017年增加47.76万元,增长16.45%,原因为人员经费增加;社会保障和就业支出32.92万元,比2017年减少61.45万元,减少65.12%,原因为2017年预算资金含养老保险改革(2014年10-2017年12月)以来39个月养老及职业年金单位部分,而2018年仅为12个月;医疗卫生与计划生育支出21.54万元,比2017年增加8.04万元,增长59.56%,原因为人员增加、医保缴费基数调增, 金宝搏官网,财政负担的单位部分增大;住房保障支出0万元,比2017年减少18.91万元,减少100%,原因为2018年公积金调入教育支出款项,没有单独列支。

3.区委党校2018年部门支出总额392.47万元,其中基本支出369.77万元,占总部门支出总额的94.22%,比上年减少23.56万元,减少5.99%,原因为人员经费减少;项目支出23.7万元,比2017年增加0万元,增加0%,原因为今年同上年相等。

(四)部门预算一般公共预算收支总体情况

区委党校2018年部门预算一般公共预算收支总额为   392.47万元,收入仅为财政一般预算拨款收入, 皇冠体育官网,支出包括教育支出338.01万元,社会保障和就业支出32.92万元,医疗卫生与计划生育支出21.54万元。比上年减少了24.56万元,减少5.89%,原因为人员经费减少。

(五)一般公共预算支出情况

区委党校2018年部门预算一般公共预算收支总额为   392.47万元,其中干部教育(2050802)338.01万元,比2017年增加47.76万元,增长16.45%,原因为人员经费增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.52万元,比2017年减少 43.9元,减少65.12%,原因为2017年预算资金含养老保险改革(2014年10-2017年12月)以来39个月养老保险单位部分,而2018年仅为12个月数字;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.4万元,比2017年减少17.55万元,减少65.12%,原因为2017年预算资金含养老保险改革(2014年10-2017年12月)以来39个月职业年金单位部分,而2018年仅为12个月数字 ;机关事业单位医疗保险(21011)21.54万元,比2017年增加8.04万元,增长59.56%,原因为人员增加、医保缴费基数调增,财政负担的单位部分增大。

(六)一般公共预算基本支出明细情况

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